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江蘇蘇州國資委召開內(nèi)部審計工作推進(jìn)會

文章來源:江蘇國資委  發(fā)布時間:2013-09-05

  近日,蘇州國資委聯(lián)合市內(nèi)審協(xié)會召開市屬國有企業(yè)內(nèi)審工作推進(jìn)會,全面推進(jìn)和落實內(nèi)部審計和經(jīng)濟責(zé)任工作。會議總結(jié)了上半年度內(nèi)審和經(jīng)責(zé)審計工作,部署了下半年度內(nèi)審和經(jīng)責(zé)審計任務(wù),對經(jīng)責(zé)審計中的難點進(jìn)行了剖析和研究,并就如何加強和改進(jìn)內(nèi)審和經(jīng)責(zé)審計工作提出了意見。

  會議要求,一是要提升內(nèi)審理念。要把內(nèi)部審計以檢查為主、注重結(jié)果、重在治標(biāo)向注重控制、注重過程、重在治本轉(zhuǎn)變,要從單純監(jiān)督向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,要從查錯糾弊向內(nèi)部控制和風(fēng)險評估轉(zhuǎn)變。要改變重財務(wù)收支審計輕績效評價,重反映問題輕審計建議的現(xiàn)狀。二是要夯實內(nèi)審內(nèi)容。內(nèi)部審計要與時俱進(jìn),要適應(yīng)當(dāng)前形勢發(fā)展的需要。經(jīng)濟責(zé)任審計要以完成經(jīng)濟目標(biāo)、內(nèi)部控制、成本控制、“三公”消費、廉潔自律為重點,強化對經(jīng)濟責(zé)任人的履職評價。三是要創(chuàng)新內(nèi)審方法。要把創(chuàng)新內(nèi)審方法作為提高內(nèi)部審計質(zhì)量的重要途徑,內(nèi)部審計人員要加強審計理論研究,增強理論思維能力,善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高內(nèi)部審計質(zhì)量。四是要充實內(nèi)審職能。內(nèi)部審計人員要在完成年度審計任務(wù)的同時,要積極開展內(nèi)部審計調(diào)查研究,了解本單位、本部門的工作任務(wù)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、工作重點,逐步形成內(nèi)部審計“事前參與、事中監(jiān)控、事后評價”的內(nèi)部審計新格局。

  今年上半年度,蘇州市屬國資公司共完成審計項目114個,其中經(jīng)濟責(zé)任審計28個,占年度審計計劃的60%。


 

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