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泰州國資委組織出資企業(yè)年度財務(wù)決算審計評審工作

文章來源:江蘇國資委  發(fā)布時間:2008-10-28

  日前,泰州市國資委組織召開2007年度財務(wù)決算審計評審工作會議。出資企業(yè)的財務(wù)負責(zé)人和有關(guān)審計機構(gòu)參加了會議。

  自去年以來,市國資委就如何加強出資企業(yè)財務(wù)管理,保證企業(yè)財務(wù)審計質(zhì)量,先后出臺了建立財務(wù)決算審計工作制度、年度會計報表審計意見、審計機構(gòu)選聘與評審辦法、建立復(fù)核評審制度和專家?guī)斓纫?guī)范性文件,初步形成了一套制度體系。會上各評審機構(gòu)和專家對前一階段審計報告的互審情況發(fā)表了各自的意見,并對存有爭議的意見進行了廣泛的交流和討論,提出了進一步修改和完善的相關(guān)建議。與會人員一致認(rèn)為審計報告的評審工作給審計機構(gòu)及企業(yè)財務(wù)人員提供了一個很好的交流平臺,有助于相互借鑒,在強化出資企業(yè)財務(wù)管理的同時,對審計質(zhì)量的進一步提高也有很好的促進作用。就如何提高審計工作的深度問題,會議明確,除對常規(guī)性報表、賬目等真實性、合法性進行認(rèn)真審計外,要更加注重對影響到企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營、經(jīng)營質(zhì)態(tài)、資產(chǎn)安全等重大事項的審計與披露,強化審計建議或管理建議書的功能,為國資委和企業(yè)管理層提供更全面科學(xué)的決策依據(jù)。
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